Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 96/19 pracovné oblečenie ŠJ 150,50 s DPH 28.10.2019 Štefan Vacula SLOVEX RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.10.2019
Objednávka 117/19 pracovné odevy - jedáleň 746,00 s DPH 06.12.2019 Štefan Vacula RNDr.N.Točená riaditeľka školy 06.12.2019
Objednávka 85/20 pracovné odevy ŠJ 181,00 s DPH 18.08.2020 Štefan Vacula RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.08.2020
Zmluva 5/19 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku - Dodatok č.1 s DPH 22.03.2019 Špeciálna ZŠ s MŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.03.2019
Zmluva 4/19 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku s DPH 12.03.2019 Špeciálna ZŠ s MŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.03.2019
Zmluva 7/19 Dohoda o spolupráci s DPH 02.04.2019 Špeciálna ZŠ s MŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.04.2019
Objednávka 64/23 Učebné pomôcky 603,60 s DPH 20.06.2023 Škola.sk, s.r.o. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.06.2023
Faktúra 138/2023 Pomôcky 603,60 s DPH 64/23 03.07.2023 Škola.sk s.r.o. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.07.2023 21.07.2023
Objednávka 27/20 vysvedčenia 107,83 s DPH 27.04.2020 Ševt a.s. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 30.04.2020
Objednávka 53/19 vysvedčenia - vodotlač 69,96 s DPH 21.06.2019 Ševt a.s. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.06.2019
Objednávka 138/20 pomôcky do ŠKD 395,83 s DPH 05.10.2020 Ševt a.s. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.10.2020
Objednávka 6/18 ČISTIACE PROSTIREDKY 44,88 s DPH 08.02.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2018
Faktúra 190/18 ČISTIACE 108,08 s DPH 17.09.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.09.2018 17.09.2018
Faktúra 21/18 Čistiace potreby 44,88 s DPH 08.02.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2018 08.02.2018
Faktúra 67/18 ČISTIACE POTREBY 78,48 s DPH 10.04.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.04.2018 10.04.2018
Objednávka 23/18 ČISTIACE PROSTRIEDKY 78,48 s DPH 03.04.2018 ŠUTIAK PAVEL ING. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.04.2018
Objednávka 71/18 čistiace prostriedky ŠJ 108,08 s DPH 03.09.2018 ŠUTIAK PAVEL - ING. DROGÉRIA KARIN RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.09.2018
Faktúra 96/2020 FĽAŠE NA DEZINFEKCIU 10,20 s DPH 27.05.2020 ŠTAINER MARTIN RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.05.2020 27.05.2020
Faktúra 100/2020 DEZINFEKCIA 27,00 s DPH 01.06.2020 ŠTAINER MARTIN RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.06.2020 03.06.2020
Faktúra 212/2022 UČEBNICE 2 173.31 s DPH 81/22 05.09.2022 ŠROBÁR RICHARD LITTERA RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.09.2022 30.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5040